Faktúry December 2017
31.12.2017 11:12
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
132/2017 | Slovak Telekom, a. s. |
11,08 | 30.11.2017 | faktúra za telefón | 31.12.2017 | 2010 | 9902390959 | 07.12.2017 | 06.12.2017 PP |
133/2017 | OTP Banka Slovensko, a. s. | 36,00 | 01.12.2017 | poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov za rok 2017 | 31.12.2017 | --- | --- | 13.12.2017 | 06.12.2017 PP |
134/2017 | PORADCA s. r. o. | 0,00 | 04.12.2017 | faktúra za predplatné "PORADCA 2018" | 31.12.2017 | --- | --- | --- | --- |
135/2017 | INPROST s. r. o. | 67,60 | 04.12.2017 | faktúra za "OBECNÉ NOVINY 2018" | 31.12.2017 | --- | --- | 08.12.2017 | 06.12.2017 |
136/2017 | Slovak Telekom, a. s. |
14,00 | 06.12.2017 | faktúra za telefón | 31.12.2017 | 2010 | 9902390959 | 18.12.2017 | 06.12.2017 PP |
137/2017 | innogy Slovensko s. r. o. | 150,00 | 07.12.2017 | faktúra za plyn | 31.12.2017 | 2017 | 5100307566C | 15.12.2017 | 12.12.2017 PP |
138/2017 | Orange Slovensko, a. s. | 26,99 | 07.12.2017 | faktúra za mobil | 31.12.2017 | 2012 | A6672448 | 16.12.2017 | 12.12.2017 PP |
139/2017 | Sztupák Ladislav L STAV | 7560,00 | 11.12.2017 | faktúra za zámočnícke práce, strieška DS | 31.12.2017 | --- | --- | 22.12.2017 | 12.12.2017 13.12.2017 PP |
140/2017 | Sztupák Ladislav L STAV | 240,00 | 11.12.2017 | faktúra za klampiarske práce, upevnenie lavíc a smetného koša, dodávka a montáž odkvapového systému | 31.12.2017 | --- | --- | 22.12.2017 | 12.12.2017 PP |
141/2017 | DOXX - Stravné lístky s. r. o. |
511,29 | 12.12.2017 | faktúra za stravné lístky | 31.12.2017 | --- | --- | 18.12.2017 | 12.12.2017 H |
142/2017 | NEONPLUS s. r. o. | 59,77 | 13.12.2017 | faktúra za servis obecného rozhlasu | 31.12.2017 | --- | --- | 16.12.2017 | 15.12.2017 PP |
143/2017 | Obec Slavošovce | 84,96 | 13.12.2017 | faktúra za kontrolóra | 31.12.2017 | 2016 | Zmluva zo dňa 30.12.2017 | 22.12.2017 | 15.12.2017 PP |
144/2017 | CompAct s. r. o. Rožňava |
512,00 | 13.12.2017 | faktúra za tlačiareň, toner, dátový kábel, USB kľúč | 31.12.2017 | --- | --- | 16.12.2017 | 15.12.2017 PP |
145/2017 | VVS a. s. | 39,30 | 15.12.2017 | faktúra za vodné a stočné | 31.12.2017 | 2011 | 60-000048026PO2011 | 02.01.2017 | 27.12.2017 PP |
146/2017 | Brantner Gemer s. r. o. |
367,45 | 18.12.2017 | faktúra za TKO | 31.12.2017 | 2010 | 051003 | 28.12.2017 | 27.12.2017 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
OTP Banka Slovensko, a. s. | Štúrova 5 813 54 Bratislava |
31318916 |
PORADCA, s. r. o. | Pri Celulózke 40 010 01 Žilina |
36371271 |
INPROST s. r. o. | Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
Sztupák Ladislav L STAV | Edelényska1990/40 048 01 Rožňava |
33007896 |
DOXX - Stravné lístky s. r. o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 |
NEONPLUS s. r. o. | Muráň 75 049 01 Muráň |
43981101 |
Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
CompAct s. r. o. Rožňava | Šafárikova 17 048 01 Rožňava |
17081173 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. | Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 |
Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť