Faktúry Marec 2018
29.03.2018 07:34
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
16/2018 | Slovak Telekom, a. s. |
9,70 | 02.03.2018 | faktúra za telefón | 29.03.2018 | 2012 | 9902390959 | 09.03.2018 | 07.03.2018 PP |
17/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 207,00 | 05.03.2018 | faktúra za plyn | 29.03.2018 | 2017 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 15.03.2018 | 07.03.2018 PP |
18/2018 | Slovak Telekom, a. s. |
17,14 | 07.03.2018 | faktúra za telefón | 29.03.2018 | 2012 | 9902390959 | 19.03.2018 | 07.03.2018 PP |
19/2018 | Orange Slovensko, a. s. | 27,49 | 07.03.2018 | faktúra za mobil | 29.03.2018 | 2012 | A6672448 | 15.02.2018 | 12.02.2018 PP |
20/2018 | CompAct s. r. o. Rožňava |
355,00 | 12.03.2018 | faktúra za inštaláciu softvéru | 29.03.2018 | --- | --- | 19.03.2018 | 15.03.2018 PP |
21/2018 | Brantner Gemer s. r .o. |
467,58 | 16.03.2018 | faktúra za TKO | 29.03.2018 | 2010 | 051003 | 28.03.2018 | 21.03.2018 PP |
22/2018 | Obec Slavošovce | 84,99 | 19.03.2018 | faktúra za kontrolóra | 29.03.2018 | 2017 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 28.03.2018 | 21.03.2018 PP |
23/2018 | Ing. Jozef Vida | 100,00 | 26.03.2018 | faktúra za vypracovanie dokumentov - Komunitný plán | 29.03.2018 | --- | --- | 05.04.2018 | 28.03.2018 PP |
24/2018 | SLOVGRAM, Bratislava |
38,50 | 26.03.2018 | faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvykovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2018 | 29.03.2018 | --- | --- | 11.04.2018 | 28.03.2018 PP |
25/2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | 28,74 | 26.03.2018 | faktúra za vodné a stočné | 29.03.2018 | 2011 | 60-000048026PO2011 | 09.04.2018 | 28.03.2018 PP |
26/2018 | Ľubomír Vápeník | 250,00 | 27.03.2018 | faktúra za pluhovanie | 29.03.2018 | --- | --- | 28.03.2018 PP |
|
27/2018 | FOTBAL NF, s. r .o. |
843,00 | 28.03.2018 | faktúra za dresy | 29.03.2018 | --- | --- | 02.04.2018 | 28.03.2018 PP |
28/2018 | Obec Štítnik | 407,14 | 28.03.2018 | faktúra za refundáciu | 29.03.2018 | 2003 | 1/2003 | 04.04.2018 | 28.03.2018 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
CompAct s. r. o. Rožňava | Šafárikova 17 048 01 Rožňava |
17081173 |
Východoslovenská energetika, a. s. | Mlynská 31 042 92 Košice |
44483767 |
Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
Ing. Jozef Vida | Nekyjská 421/19 991 28 Vinica |
30385741 |
SLOVGRAM | Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava |
17310598 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 |
Ľubomír Vápeník | Honce 137 049 32 Štítnik |
43023452 |
FOTBAL NF, s. r. o. | Milánská 413 109 00 Praha |
24170721 |
Obec Štítnik | Námestie 1. mája 167 049 32 Štítnik |
328871 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť